Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9000621820 18.9.2012 Poštové služby za august Slovenská pošta,a.s., 36631124  483,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000013 15.1.2016 Dodávka pitnej vody 1-3. 2016, MsÚ PreVaK, s.r.o. 359115749  483,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019047 5.3.2019 Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami QPG, s. r. o. 44540639  483,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190128 (1910329) 4.4.2019 Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami QPG, s. r. o. 44540639  483,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230152 14.4.2023 Kópie za obdobie 1/2023- 3/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 3/2023 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  483,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1200590 16.1.2013 Dodávka tepla za 12/2012 do Klubu dôchodcov St. Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  484,34 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1300019 12.2.2013 Dodávka tepla za 1/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  484,94 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 12/MAJ/HLZ/2024 9.7.2024 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1525 a parc. č. 15215 v k.ú... Miroslava Blažková, Miroslav Vaško a manželka Oľga Vašková   485,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220582 7.12.2022 Oprava vozidla pre opatrovateľskú službu - Dacia Dokker Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  485,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240277 16.7.2024 Kópie za obdobie 4/2024- 6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 6/2024 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  486,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001661627 17.1.2024 Poštové služby, december 2023 Slovenská pošta,a.s., 36631124  486,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017011353 27.2.2017 Dodávka elektriny za január 2017 MsÚ. SPP, a. s. 35815256  486,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/EKO/HLZ/2022 11.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Jana Klognerová   487,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014116 24.6.2014 Tonery a náplne do tlačiarní TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  488,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140252 (13401433) 1.7.2014 Originálne tonery a náplne do tlačiarní (HP, Canon, Brother) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  488,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7257782997 6.5.2013 Plyn za máj SPP, a. s. 35815256  489,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000628093 11.10.2012 Poštové služby 9/2012 Slovenská pošta,a.s., 36631124  489,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 1.3.2012 Orange Slovensko, február 2012 Orange Slovensko 35697270  489,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016027 3.2.2016 Elektrické zásobníkové ohrievače Royaldom,s.r.o. 44590270  489,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014025 23.1.2014 Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá Gažovič Peter 33442151  489,80 EUR 
Nastavenia cookies