Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180401 (20180887) 5.10.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  429,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017200 16.11.2017 Nákup hrnčekov na vianočný trh T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  429,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171210 14.12.2017 Nákup hrnčekov do charitatívneho stánku na Vianočný trh T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  429,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1300055 13.3.2013 Dodávka tepla za 2/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  430,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021014 19.1.2021 Tablety pre ZOS v rámci FP z projektu od SPP. Temponet s.r.o. 36342718  430,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210030 2.2.2021 HUAWEI tablet v rámci projektu SPP pre ZOS Temponet s.r.o. 36342718  430,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018223 23.11.2018 Písací stôl Office Depot s.r.o.   430,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011503362 13.1.2015 Elektrika za január 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  430,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190527 7.11.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  430,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 11408040 20.8.2014 Oprava merača rýchlosti BS ACOUSTIC,s.r.o. 36237809  431,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016232 16.11.2016 Plachty na kontajner na separovaný zber Classic spol.s.r.o. 17642311  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016216 1.12.2016 Plachta PVC Classic spol.s.r.o. 17642311  432,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020177 27.10.2020 Ochranné štíty a overaly Pharma Comp, s. r. o. 47358203  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200439 4.11.2020 Ochranné štíty a overaly Pharma Comp, s. r. o. 47358203  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220574 7.12.2022 Opravy na VM serverov vo VMware JKC, s.r.o. 44310595  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230473 12.10.2023 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 21.9.2023 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240009/2024017 23.1.2024 Licenčná zmluva 2024 ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601600867 31.5.2016 Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici Rotex 36322229  432,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2015 9.9.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Gabriela Košťálová   432,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 96/EKO/HLZ/2022 30.5.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Gabriela Košťálová   432,06 EUR 
Nastavenia cookies