Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190540 13.11.2019 Nasadenie krtických updatov na serveroch JKC, s.r.o. 44310595  336,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011015 31.1.2011 Zhotovenie poštových poukážok typ S (3 ks PPP) - 2700 ks, poštových poukážok typ R (1 ks ,... LEOPRINT s.r.o. 45390452  336,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2010107 15.2.2011 Poštové poukážky LEOPRINT s.r.o. 45390452  336,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/EKO/HLZ/2024 29.2.2024 Dohoda o zábezpeke Michal Minárik   336,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210273 24.6.2021 Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  336,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019011 18.1.2019 Doručenkové obálky Xepap, spol. s r.o. 31628605  336,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 4.7.2014 Telefóny za jún 2014 Orange Slovensko a.s. 35697270  336,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023119 16.6.2023 Dodávka a montáž diaľkového ovládania pre automatické dvere MsÚ Stará Turá EMOS Alumatic, s.r.o. 31644716  337,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230301 7.7.2023 Montáž ovládača automatických dverí. EMOS Alumatic, s.r.o. 31644716  337,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021115 4.6.2021 Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  337,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180057 21.2.2018 Dodávka elektriny za január SPP, a. s. 35815256  337,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150021 (20150112) 27.1.2015 Rozšírenie el. zabezpečovacie systému v budove MsÚ Stará Turá (pokladňa) ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  337,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014163 13.8.2014 Oprava vstupného schodiska do budovy MsÚ Stará Turá KAMPEX-Milan Michalik 11979518  338,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015006 7.1.2015 Rozšírenie el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  338,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016160 23.8.2016 Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW TCNS, s.r.o. 44082011  338,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160409 (10160587) 27.9.2016 Telefónna ústredňa ALCATEL OMNI PCX OFFICE - výmena záložných batérií, profilaktika... TCNS, s.r.o. 44082011  338,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017223 6.12.2017 Uniforma ,prsačky a pracovná rovnošata UBO FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  338,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170507 12.12.2017 Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  338,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013077 2.7.2013 Mobilný telefón HTC One X Mediamac, s.r.o. 36781363  338,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 403110478 15.2.2011 Servis auta Š-Octavia NM107BI PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. 36308994  338,88 EUR 
Nastavenia cookies