Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0302021 15.6.2021 Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 45/39,116 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  327,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021175 22.9.2021 Vypracovanie geometrického plánu na hasičskú zbrojnicu Topolecká. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210460 18.10.2021 Geodetické práce, zameranie stavby Hasičská zbrojnica Topolecká. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  327,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020128 10.8.2020 SSD disky, rámčeky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  327,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200327 17.8.2020 SSD disky, rámčeky pre disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  327,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020138 26.8.2020 SSD disky, rámčeky na disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  327,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200336 4.9.2020 SSD disky, rámčeky na disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  327,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/KP/HLZ/2019 25.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  327,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/KP/HLZ/2020 6.4.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  327,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/KP/HLZ/2020 23.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  327,24 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200063 15.3.2022 Dodávka tepla 02/2022 - Denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  327,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014114 19.12.2014 Oprava a revízia plynových kotlov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  327,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 10134 13.11.2017 Oprava vozidla NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  327,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023002874 20.7.2023 Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  328,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 30.5.2014 Telefóny za máj 2014 Orange Slovensko a.s. 35697270  328,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015188 14.10.2015 Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  329,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5015382716 20.10.2015 Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  329,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 2459000088 17.12.2018 Zaradenie motor. vozidla do súboru - havarijné poistenie - Elektromobil NISSAN LEAF ACENTA EČ:... Komunálna poisťovňa 31595545  329,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011034 21.3.2011 Tlač prospektu z dodaných podkladov TISING spol. s r.o. 31430937  330,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014137 1.7.2014 Oprava odpadového potrubia. Ján Durec 37022679  330,00 EUR 
Nastavenia cookies