Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41210009 2.7.2021 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/EKO/HLZ/2022 1.2.2022 Dohoda o zábezpeke Milada Gajdošíková   140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022149 22.8.2022 DHZM pilčícke preukazy Firma-Ing.Miroslav RABČAN 30529808  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024011 30.1.2024 Prenájom a vykurovanie volebnej miestnosti v Kultúrnom dome Paprad - Voľby prezidenta SR 2024 Dom kultúry Javorina 36130125  140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/EKO/HLZ/2024 15.2.2024 Dohoda o zábezpeke Valenta Sebastián   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/EKO/HLZ/2024 22.4.2024 Dohoda o zábezpeke Maťko Filip   140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240138 15.4.2024 Prenájom a vykurovanie priestorov volebnej miestnosti v KD Papraď počas konania volieb... Dom kultúry Javorina 36130125  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023195 12.10.2023 Aigostar - vianočná LED solárna svetelná reťaz Svet-svietidiel.sk 47539569  140,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 201216 28.6.2012 Oprava auta Octávia Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  140,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170442 (37800303) 10.11.2017 Kópie za obdobie 8/2017 - 10/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 10/2017 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  140,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1631004053 3.8.2016 Nabíjačka pre Tatru 815 - DHZM Stará Turá Efteria spol. s r.o 26763028  140,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 131906029 24.10.2019 Vytýčenie sietí v správe ZD pre areál MŠ 153 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  140,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021082 12.4.2021 Regále pre sklad CO OBI Slovakia s.r.o 48 258 946  140,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021111 28.5.2021 Potreby do kuchynky MsÚ GASTROZONE, spol. s. r. o. 29181747  140,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210612 14.12.2021 Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  141,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150176 (34500987) 6.5.2015 Kópie za obdobie 4/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 4/2015 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  141,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024071 22.5.2024 Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption

JKC, s.r.o. 44310595  141,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240247 20.6.2024 Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption JKC, s.r.o. 44310595  141,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230311053 15.2.2011 ZOS - elektrina za február 2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  141,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180175 (20180144) 18.5.2018 Preprava osôb - autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka... VH-H, s. r. o. 44645635  141,78 EUR 
Nastavenia cookies