|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019180 |
12.9.2019 |
Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
136,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190428 |
20.9.2019 |
Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
136,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2017 |
11.5.2017 |
Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
136,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023146 |
7.8.2023 |
matričné tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
136,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202616106 |
5.9.2012 |
zálohová fa za plyn 9/12 - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
137,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013045 |
13.5.2013 |
Výroba plastových žetónov s držiakom a krúžkom do nákupných vozíkov s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2130513026 |
14.5.2013 |
Kľúčenky so žetónmi s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015066 |
13.4.2015 |
Propagačný banner - Stredisko triedeného zberu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
137,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2015 |
23.4.2015 |
Propagačný banner - Stredisko triedeného zberu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
137,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015162 |
20.8.2015 |
Monitor 22" LED LED Asus VE228TR + redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
137,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150364 (14501674) |
27.8.2015 |
Monitor 22" LED ASUS VE228TR, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
137,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
66/kult/2015 |
22.12.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
138,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017008 |
19.1.2017 |
Oprava palivovej sústavy Škoda Roomster - opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201703 |
25.1.2017 |
Oprava vozidlo Roomster pre rozvoz stravy |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020229 |
21.12.2020 |
Občerstvenie pre návštevy a zamestnancov pred Vianocami |
Gažovič Peter |
33442151 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200546 |
22.12.2020 |
Občerstvenie pre návštevy a zamestnacov |
Gažovič Peter |
33442151 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240204 |
31.5.2024 |
Ročná údržba rozšírenia MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku (31.5.2024 - 17.10.2024) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
138,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
13.2.2012 |
Výmena pneumatík Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/002 |
20.2.2012 |
Nákup a výmena pneumatík - Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024016 |
5.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
138,67 EUR |