|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51140027 (24300633) |
27.1.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2014 - 31.3.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140150 (24302701) |
28.4.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24304703 |
1.8.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2014 - 30.9.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140466 (24306643) |
28.10.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2014 - 31.12.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150030 (25300582) |
2.2.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2015 - 31.3.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150169 (25302435) |
28.4.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2015 - 30.6.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150327 (25304367) |
29.7.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2015 - 30.9.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150469 (25306268) |
2.11.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160019 (26300551) |
2.2.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2016 - 31.03.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160153 (26302474) |
2.5.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2016 - 30.06.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016060737 |
20.7.2016 |
Úhrada platby za elektrickú energiu za mesiac jún 2016 - prístavba budovy MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
87,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
65/kult/2017 |
7.11.2017 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
87,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019118 |
27.5.2019 |
Kontrola komín MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190328 |
10.7.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
88,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020048 |
25.3.2020 |
Reflexná vesta |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
88,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
17.4.2023 |
Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2022 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220506 |
7.11.2022 |
servis TN 172FA, IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
88,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
729391 |
7.12.2018 |
predplatné Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
88,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700250 |
11.7.2017 |
oprava a výmena WC - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11033 |
15.2.2011 |
Publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
88,50 EUR |