|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019258 |
12.12.2019 |
Jednolôžková izbu pre primátora mesta na konfereniu Únie miest Slovenska |
Grand hotel Permon |
44130651 |
90,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3018081197 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210345 |
9.8.2021 |
Elektrika za júl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
90,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180234 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114019589 |
7.8.2014 |
Telefónne hovory júl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
90,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110062 |
3.2.2011 |
Čistiace prostriedky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
90,89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011012 |
27.1.2011 |
Čistiace prostriedky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
90,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014206 |
8.10.2014 |
Papierové trhacie bloky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
91,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140994 |
18.11.2014 |
Papierové trhacie bloky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
91,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016083 |
10.5.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
91,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600401 |
9.11.2016 |
Pravidelná kontrola elektrického prenosného náradia |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
91,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014314 |
30.12.2014 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/kult/2015 |
13.1.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160320 (26304379) |
28.7.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2016 - 30.09.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160462 (26306241) |
2.11.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170019 (27300537) |
2.2.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2017 - 31.3.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170162 (27302404) |
2.5.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2017 - 30.6.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170298 (27304230) |
31.7.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2017 - 30.9.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170421 (27306051) |
26.10.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180028 (28300542) |
2.2.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2018 - 31.3.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |