|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201839700_Z (30/maj/2018) |
25.9.2018 |
Elektromobil pre Starú Turú |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31,999.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018166 |
4.10.2018 |
Elektromontážne práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV230151 |
11.5.2023 |
Elektromontážne práce pre VZT na stavbu: Konverzia školy na msÚ stará Turá |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
4,590.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014053 |
28.3.2014 |
Elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1492015 |
20.4.2015 |
elektronická príručka "Správny poriadok" |
Ing. M. Ďuriš -Trenčiansky vzdelávací servis |
37058843 |
13.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015073 |
16.4.2015 |
elektronická príručka Správny poriadok v praxi |
Ing. M. Ďuriš -Trenčiansky vzdelávací servis |
37058843 |
13.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019031 |
20.2.2019 |
Elektronický dochádzkový systém |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
2,189.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190120 (3100102609) |
25.3.2019 |
Elektronický dochádzkový systém |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
2,175.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2090879 |
10.1.2020 |
elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
1,826.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 ZoS |
28.11.2017 |
elelktrina |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
18.10.2016 |
Elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180260/474387000 |
10.7.2018 |
elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2017 |
elelktrina - ZOS 4/17 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.5.2016 |
elelktrina 5/16 - ZOS/ |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190248 |
11.6.2019 |
Elelktrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416866411 |
14.8.2012 |
Eletrika - júl 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
762.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445767428 |
1.2.2012 |
eletrika -ihrisko Ul. Hurbanova |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
62.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7413749313 |
11.7.2012 |
Eletrika 7/2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
762.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437210776 |
11.11.2013 |
Eletrika inkaso za november |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |