Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4739017346 8.6.2012 Fa - pevná linka - ZOS 5/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  24.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446440436 8.10.2012 fa za elektrinu 10/12 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  136.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 5172161000 8.8.2012 fa za mobilný tel. -7/2012 - ZOS Orange Slovensko 35697270  14.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1740012089 13.7.2012 fa za telefón 7/12 - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 4112012442 15.6.2012 fa- internet 6/12 - ZOS GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6738024338 14.5.2012 fa- pevná linka 4/12-ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 3736036077 12.3.2012 Faktúra - február 2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  122.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 5.4.2011 Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 Orange Slovensko 35697270  467.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110001440 12.4.2011 Faktúra č. 20110001440, odberné misto Drgoňova Dolina za obdobie 1-3/2011 PreVaK, s.r.o. 359115749  1.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011001511 12.4.2011 Faktúra č. 2011001511, dodávka pitnej vody mestský úrad -odberateľ PreVaK, s.r.o. 359115749  542.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240152 8.4.2024 Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... VO-TOR SK s.r.o 55883702  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/OSR/HLZ/2024 25.3.2024 Faktúra ku kúpnej zmluve - vozidlo pre mestskú políciu KARIREAL SLOVAKIA, A.S. 35785403  19,271.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5158326045 30.3.2012 Faktúra orange 3/12 - ZOS Orange Slovensko 35697270  14.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/42 8.6.2022 Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. 44350741  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/007 8.3.2022 Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave... MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 744582474 24.2.2012 Faktúra za 2/2012 od ZSE Energia Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  610.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100004 7.5.2019 Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" Servis MDD s. r. o. 51193817  95,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300032173 5.4.2011 Faktúra za dodávku plynu 04/2011 SPP, a. s. 35815256  1,173.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1000639 27.4.2011 Faktúra za dodávku tepla Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  509.34 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200389 9.9.2022 Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov Technotur s.r.o. 36704482  358.08 EUR 
Nastavenia cookies