|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4739017346 |
8.6.2012 |
Fa - pevná linka - ZOS 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446440436 |
8.10.2012 |
fa za elektrinu 10/12 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5172161000 |
8.8.2012 |
fa za mobilný tel. -7/2012 - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
14.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1740012089 |
13.7.2012 |
fa za telefón 7/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112012442 |
15.6.2012 |
fa- internet 6/12 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6738024338 |
14.5.2012 |
fa- pevná linka 4/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3736036077 |
12.3.2012 |
Faktúra - február 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
122.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.4.2011 |
Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
467.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110001440 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 20110001440, odberné misto Drgoňova Dolina za obdobie 1-3/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011001511 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 2011001511, dodávka pitnej vody mestský úrad -odberateľ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
542.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240152 |
8.4.2024 |
Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6/OSR/HLZ/2024 |
25.3.2024 |
Faktúra ku kúpnej zmluve - vozidlo pre mestskú políciu |
KARIREAL SLOVAKIA, A.S. |
35785403 |
19,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5158326045 |
30.3.2012 |
Faktúra orange 3/12 - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
14.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/42 |
8.6.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/007 |
8.3.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave... |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
744582474 |
24.2.2012 |
Faktúra za 2/2012 od ZSE Energia |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
610.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100004 |
7.5.2019 |
Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" |
Servis MDD s. r. o. |
51193817 |
95,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300032173 |
5.4.2011 |
Faktúra za dodávku plynu 04/2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,173.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1000639 |
27.4.2011 |
Faktúra za dodávku tepla |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
509.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200389 |
9.9.2022 |
Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358.08 EUR |