|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200345 |
10.8.2022 |
Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1000583 |
27.4.2011 |
Faktúra za elektrickú energiu - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
353.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445977688 |
10.4.2012 |
Faktúra za elektrickú energiu na multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej ul. |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
62.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7240289171 |
28.4.2011 |
Faktúra za elektrinu obdobie 3/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
153.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7240291913 |
16.3.2011 |
Faktúra za ihrisko Hurbanova Ul. |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
152.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7240292307 |
16.3.2011 |
Faktúra za obdobie 3/2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
699.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4111004802 |
16.3.2011 |
Faktúra za obdovie 1-2/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
235.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267418345 |
6.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2,558.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200290 |
28.7.2020 |
Faktúra za opravu komunikácií podľa objednávky č. 2020115 |
Pavel Skála |
41378482 |
4,266.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212170345 |
1.12.2017 |
Faktúra za osobné vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
12,183.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20206171 |
1.7.2020 |
Faktúra za overenie tachografu na vozidle MAN EČ: 788 BM |
Tach Test s.r.o. |
35777028 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20206173 |
1.7.2020 |
Faktúra za overenie tachografu na vozidle MAN EČ: NM 663 CM |
Tach Test s.r.o. |
35777028 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0201128 |
27.4.2011 |
Faktúra za pohrebné služby |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
240.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/MOS/2012 |
23.1.2012 |
Faktúra za pracovné nástroje a ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov MOS 12/011. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
126.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200342 |
8.6.2020 |
Faktúra za prospekty na opatrovateľskú službu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/01587 |
3.1.2012 |
Faktúra za reklamné predmety |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
52.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8734027887 |
19.1.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 01/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
119.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3737029825 |
13.4.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 3/12- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200381 |
7.10.2020 |
Faktúra za smaltové tabuľky súpisných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
44717342 |
97.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1000625 |
27.4.2011 |
Faktúra za spotrebu vody - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.53 EUR |