Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 150100095 25.9.2015 Úhrada čistiacich prostriedkov pre terénnu opatrovateľskú službu PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  69.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150409/150100094 13.10.2015 čistiace prostriedky PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  124.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/04002 20.4.2011 Výpis z dokumentácie pre lekárske posudky MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth 36342254  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022061 25.3.2022 zdravotná spôsobilosť DHZM Topolecká MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth 36342254  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022062 25.3.2022 zdravotná sôsobilosť DHZM Papraď MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth 36342254  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220132 29.3.2022 zdravotná spôsobilosť DHZM Papraď MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth 36342254  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220131 29.3.2022 zdravotná spôsobilosť DHZM Topolecká MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth 36342254  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022076 19.4.2022 zdravotná spôsobilosť DHZM Stará Turá MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth 36342254  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022085 26.4.2022 zdravotná spôsobilosť DHZM D. Dolina MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth 36342254  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220181 27.4.2022 zdravotná spôsobilosť DHZM Stará Turá MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth 36342254  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021014 19.1.2021 Tablety pre ZOS v rámci FP z projektu od SPP. Temponet s.r.o. 36342718  430.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210030 2.2.2021 HUAWEI tablet v rámci projektu SPP pre ZOS Temponet s.r.o. 36342718  430.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014056 2.4.2014 Vypracovanie PD pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri BD č. 138 v sídlisku... AG-SPOL s.r.o. 36343285  2,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52014 3.6.2014 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri... AG-SPOL s.r.o. 36343285  2,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 26.9.201 26.9.2018 vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika AG-SPOL s.r.o. 36343285  9,050.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/2018 21.11.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika AG-SPOL s.r.o. 36343285  9,050.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 45/maj/2013 27.6.2013 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/76, 45/95, 45/105 DAVL, s.r.o. 36344176   
Detail Faktúra došlá 19012012 12.1.2012 seminár Daň zo závislej činnosti v r.2011 DaFin, spol. s r.o. 36347345  32.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023244 10.11.2023 Dubové hranoly DREVREAL s.r.o. 36352799  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230633 18.12.2023 Projekt "Prírodné oddychové miesto Hnilíky" - hranoly na lavičky DREVREAL s.r.o. 36352799  960.00 EUR 
Nastavenia cookies