|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7446311431 |
20.8.2012 |
záloha na elektrinu 8/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416949212 |
6.9.2012 |
Eletrika september 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
1,046.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446808752 |
11.2.2013 |
dodávka elektriny 2/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446994922 |
30.4.2013 |
zál. platba elektriny 4/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7447087644 |
15.5.2013 |
elektrina 5/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018211 |
16.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180516 (3631800646) |
30.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2012 |
7.9.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
34,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
31.10.2012 |
Posunutie termínu dokončenia stavby do novembra 2012 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 |
6.12.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 Stará Turá - posunutie termínu dokončenia |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20120441 |
6.12.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 - stavebné práce |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
16,464.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130065 |
10.5.2013 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
15,406.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2017 (Z20171876_Z) |
20.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170012 (0020175760) |
26.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Brother, HP, Canon (realizované cez www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/ext/2018 (Z201825924_Z) |
27.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200419 |
19.10.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OVS/HLZ/2021 |
4.2.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210061 |
17.2.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
540.00 EUR |