Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7446311431 20.8.2012 záloha na elektrinu 8/12- ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  136.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416949212 6.9.2012 Eletrika september 2012 ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  1,046.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446808752 11.2.2013 dodávka elektriny 2/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446994922 30.4.2013 zál. platba elektriny 4/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7447087644 15.5.2013 elektrina 5/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  169.84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018211 16.11.2018 HDD WD 8TB - 2 ks AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín 36396222  523.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180516 (3631800646) 30.11.2018 HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín 36396222  523.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2012 7.9.2012 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá MARO, s.r.o. 36407020  34,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 31.10.2012 Posunutie termínu dokončenia stavby do novembra 2012 MARO, s.r.o. 36407020   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 6.12.2012 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 Stará Turá - posunutie termínu dokončenia MARO, s.r.o. 36407020   
Detail Faktúra došlá 20120441 6.12.2012 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 - stavebné práce MARO, s.r.o. 36407020  16,464.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130065 10.5.2013 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 MARO, s.r.o. 36407020  15,406.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ext/2017 (Z20171876_Z) 20.1.2017 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) PC SEMA, s.r.o. 36426041  763.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170012 (0020175760) 26.1.2017 Tonery a náplne do tlačiarní zn. Brother, HP, Canon (realizované cez www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  763.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180248 (20187422) 28.6.2018 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  501.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/ext/2018 (Z201825924_Z) 27.6.2018 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) PC SEMA, s.r.o. 36426041  501.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/OVS/HLZ/2020 12.10.2020 Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... PC SEMA, s.r.o. 36426041  372.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200419 19.10.2020 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  372.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/OVS/HLZ/2021 4.2.2021 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) PC SEMA, s.r.o. 36426041  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210061 17.2.2021 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  540.00 EUR 
Nastavenia cookies