|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023043 |
6.3.2023 |
Zaškolenie nových pracovníkov na obsluhu kotla a oprava kotla |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
196.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230110/323112 |
24.3.2023 |
oprava kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
196.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023068 |
3.4.2023 |
Oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
401.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
3.4.2023 |
Oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
638.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
323236 |
5.5.2023 |
Vykonanieprác na plynovom zariadení, BD 595/58 |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
323235 |
5.5.2023 |
Vykonanie prác na plynovom zariadení BD č. 595/58 |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
765.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230214/323266 |
15.5.2023 |
Servisné práce na plynovom zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230215/323267 |
15.5.2023 |
Revízia plynových zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
103.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011039 |
5.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110185 |
26.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146.42 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
23.1.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
2,560.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
25.6.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
585,800.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/maj/2014 |
28.7.2014 |
Znluva o zriadení vecného bremena |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/ek/2015 |
9.10.2015 |
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
200,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
124/maj/2015 |
21.12.2015 |
Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
63/EX/2016 |
14.7.2016 |
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
100,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
21.11.2016 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/maj/2017 |
10.1.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1825/83 |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
354.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/maj/2017 |
15.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170016 |
22.11.2017 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |