Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1220000204 8.12.2014 zál. platba plyn 12/14 - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 28.1.2015 Zál. platba plyn - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 15.4.2015 zál. platba plynu - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 13.5.2015 Plyn- ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 9.6.2015 Plyn 6/15 - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 12201045 4.4.2022 posúdenie PD Obnova bytového domu ulica Mýtna 595/44, Stará Turá Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 7.10.2013 Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu Caduceus s.r..o. 44440308  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122014 19.12.2014 Obklad palubovka - údržba hasičskej zbrojnice v Topoleckej Miroslav Gavač 41379535  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122017 25.7.2017 seminár Aktuálne zmeny v regionálnom školstve Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122019 26.3.2019 seminár exekučné konanie Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122022 13.4.2022 Strava v ZOS 03/2022 Marián Paška PKP 46408754  1 841,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 12202339 16.6.2022 Posúdenie PD : ZŠ Hurbanova Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380  276,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122138/51220678 16.1.2023 Strava klienti ZOS 12/22 Marián Paška PKP 46408754  1 649,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1222014 18.8.2014 Geometrický plán na zlúčenie pozemku p.č. 45/19-34 do pozemku p.č. 45/8 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1224613 20.12.2013 PE vrecia MAT - obaly s.r.o. 36315303  756,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 123/EKO/HLZ/2022 30.11.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Durcová Sandra   364,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 123/ext/2015 16.12.2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 246086-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská 123/SOC/DOD/2020 9.7.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 12300515 26.12.2012 PC HP + rozšírenie záruky, MS Office,.... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  4 967,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 12300829 7.3.2013 tlačiareň- multifunkčná - ZOS TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  92,50 EUR 
Nastavenia cookies