|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
130040 |
29.5.2013 |
Verejné obstarávanie zemného plynu - odborná analíza |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300537 |
22.11.2013 |
vykurovanie PZ Mýtna - voľby VÚC 2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300552 |
5.12.2013 |
občasná obsluha kotlov a údržba - ZOS 11/13 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
45,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300599 |
7.1.2014 |
občasná obsluha kotlov - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300647 |
18.12.2013 |
Náhradné diely na Avia pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300693 |
28.1.2014 |
Elektrika - garáže 1-12.2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
570,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300694 |
28.1.2014 |
Elektrika - D.dolina,Súš,Papraď,Topolecká 1.-12.2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 186,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130073 |
4.7.2013 |
Služby CVO zákazky dodávka elektric.. energie |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1 860,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13008 |
17.6.2013 |
Prípravné práce na ÚPN-Z Dráhy obstarávanie 1.etapy |
Ing. arch. Marianna Bogyová AA |
22732632 |
695,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130090 |
3.7.2013 |
Služby CVO zákazky Nákup zemného plynu |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1 008,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100029 |
11.11.2013 |
realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodeového a strešného plášťa... |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100030 |
11.11.2013 |
realizácia elektronickej aukcie Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100089 |
26.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre ZOS Stará Turá |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
993,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100090 |
26.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre OS Stará Turá |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
309,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100619 |
18.12.2013 |
Materiál na osvetlenie mesta |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5 280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130108 |
27.12.2013 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk + úprava na responzívny dizajn, modul Psy |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
348,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130152 |
5.12.2013 |
Spracovanie projektovej dokumentácie - hydranty |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1302/DZN/2015 |
17.3.2015 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130220 |
2.10.2013 |
Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
163,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130247 |
1.10.2013 |
Služby CVO zákazky - nákup zemného plynu |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
163,20 EUR |