|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
122022 |
13.4.2022 |
Strava v ZOS 03/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,841.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12202339 |
16.6.2022 |
Posúdenie PD : ZŠ Hurbanova |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
276.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122138/51220678 |
16.1.2023 |
Strava klienti ZOS 12/22 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,649.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1222014 |
18.8.2014 |
Geometrický plán na zlúčenie pozemku p.č. 45/19-34 do pozemku p.č. 45/8 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1224613 |
20.12.2013 |
PE vrecia |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
756.48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/EKO/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Durcová Sandra |
|
364.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/ext/2015 |
16.12.2015 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 246086-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
12300515 |
26.12.2012 |
PC HP + rozšírenie záruky, MS Office,.... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4,967.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300829 |
7.3.2013 |
tlačiareň- multifunkčná - ZOS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
92.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
123024/51230091 |
21.3.2023 |
Strava klienti2/23 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,709.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1233233 |
14.6.2012 |
Tlačivá Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
21.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/EKO/HLZ/2022 |
9.12.2022 |
Dohoda o zábezpeke |
Žák Tomáš |
|
203.28 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
124/maj/2015 |
21.12.2015 |
Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/SOC/HLZ/2020 |
13.7.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1240905207 |
1.8.2012 |
konferencia "Človek v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti" |
Slovenská lekárska spoločnosť |
178624 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1243814 |
30.12.2014 |
PE vrecia - separovaný zber |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
606.24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/EKO/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. HLZ10/2022 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/SOC/HLZ/2020 |
13.7.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
125652019 |
9.7.2019 |
Elektrická energia hasič. zbrojnice a garáže júl 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |