|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1201312017 |
27.12.2013 |
Rekonštrukcia úradu - vchodové dvere |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
2,433.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201406002 |
21.7.2014 |
Dodávka a montáž plast. okna /bunker vo Vetešovom jarku/ |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
321.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12015 |
1.4.2015 |
Externý manažment k projektu: "Stredisko triedeného zberu Stará Turá* |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
10.4.2017 |
Stoly do Denného centra seniorov Stará Turá |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
312.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
10.1.2018 |
seminár Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve za rok 2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120181708 |
17.8.2018 |
Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11975784 |
31,480.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12018504 |
10.9.2018 |
Zmluva o dielo - Oprava strechy nad sobášnou miestnosťou |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13,768.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
10.1.2019 |
seminár k zák. 369/1990 Zb. |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
8.1.2021 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12033 |
21.11.2012 |
oprava strechy na pavilóne MŠ na Ul. M. R. Štefánika 354 |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
3,671.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12036 |
7.3.2012 |
Odborná skúška plynového zariadenia kotolne, rozvodu plynu,prehliadka kotlov, tlakovej nadoby. |
Jozef Koiš |
30351448 |
370.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120748 |
28.9.2012 |
Pracovné oblečenie - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1208087400 |
25.9.2012 |
preddavok predplatného Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
19.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1209071 |
25.9.2012 |
školenie agendy Správa registratúry |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
179.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120953 |
3.12.2012 |
dodávka a montáž KLM zariadenia |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
5,414.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/EKO/HLZ/2022 |
21.11.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Juráň Vendelín |
|
244.34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/ext/2015 |
16.12.2015 |
Úverová zmluva č. 246086-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
500,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/maj/2015 |
16.12.2015 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. 913/1, 915, 945/2, 914/18, |
Železnice Slovenskej republiky Bratislava |
31364501 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskyt. soc. sl. |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
121111 |
11.10.2021 |
ZOS - strava 09/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,709.80 EUR |