Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180208 (20180107) 7.6.2018 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. JKC, s.r.o. 44310595  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180209 11.6.2018 Telekomunikačné služby za 5/2018 Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  115.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180210/8209954398 27.6.2018 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180211 (2018057) 13.6.2018 Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Jozef Lišanik 418364421  41.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180212 (2018010) 11.6.2018 Faktúra za súpisné a orientačné čísla SMALT K.A. M. , s.r.o. 36229512  101.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180213 11.6.2018 Spracovanie PPPU za máj Slovenská pošta,a.s., 36631124  11.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180214 11.6.2018 Autobusové spojenie za máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180215 (11805038) 13.6.2018 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180218 (18VF0401) 13.6.2018 Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180219 (2018/2) 13.6.2018 Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 Catering all in, s. r. o. 48228974  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180221 11.6.2018 Hovory za máj BENESTRA, s.r.o. 46303502  116.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180223 (182806) 11.6.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180224 (1816095) 13.6.2018 Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej RZP, a. s. 36 331 023  192.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180225 13.6.2018 Inkaso - poštové služby Slovenská pošta,a.s., 36631124  665.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180226 (212018) 15.6.2018 Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 VodnéBubliny, s. r. o. 50904001  599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180230 (18100553) 19.6.2018 Objednanie toaletných kabín k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 iToilets s. r. o. 45310921  264.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180232 (17801460) 20.6.2018 Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180233 19.6.2018 Dopravné značky Hakom s.r.o. 36000124  415.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180234 19.6.2018 Elektrina za máj - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  90.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180235 19.6.2018 Elektrina za máj SPP, a. s. 35815256  210.63 EUR 
Nastavenia cookies