|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180208 (20180107) |
7.6.2018 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180210/8209954398 |
27.6.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180211 (2018057) |
13.6.2018 |
Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
41.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180212 (2018010) |
11.6.2018 |
Faktúra za súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A. M. , s.r.o. |
36229512 |
101.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180213 |
11.6.2018 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
11.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180214 |
11.6.2018 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180215 (11805038) |
13.6.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180218 (18VF0401) |
13.6.2018 |
Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180219 (2018/2) |
13.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180221 |
11.6.2018 |
Hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180223 (182806) |
11.6.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180224 (1816095) |
13.6.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180225 |
13.6.2018 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
665.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180226 (212018) |
15.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
599.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180230 (18100553) |
19.6.2018 |
Objednanie toaletných kabín k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180232 (17801460) |
20.6.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180233 |
19.6.2018 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
415.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180234 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180235 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
210.63 EUR |