Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180104/118028 6.4.2018 strava pre klientov 3/18 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,670.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180105/1800108 6.4.2018 občasná obsluha kotla ZOS3/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180106/2018001631 6.4.2018 Zál. platba vody 4-6/2018 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  365.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180107/474387000 6.4.2018 zál. platba elektriny ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180109 11.4.2018 Výroba knihy prevádzky dopr. prostriedku T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  125.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118011/474387000 11.1.2018 zál. platba elektrina- ZOS 1/18 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180110 11.4.2018 Vodné stočné - D.dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  12.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180111 11.4.2018 Preddavok za vodné stočné 4-6 2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  464.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180112 (121113949) 6.4.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2018 do 31.5.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180113 (3781076) 6.4.2018 Nájomné za 3/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180114 (37801105) 6.4.2018 Kópie za obdobie 3/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  156.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180115 17.4.2018 Nájomné za HD set-top-box UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180116/4118009265 9.4.2018 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180118 (53) 12.4.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 3/2018 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180120 11.4.2018 Spracovanie PPPU za marec Slovenská pošta,a.s., 36631124  7.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180121 11.4.2018 Telefónne hovory za marec Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  116.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180122/8205948426 3.5.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180123 13.4.2018 Internet za 5/2018 v Dennom centre seniorov. BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180124 11.4.2018 Hovory za marec BENESTRA, s.r.o. 46303502  117.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180125 11.4.2018 Autobusové spojenie za marec SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Nastavenia cookies