Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3126 5.11.2013 Odchytové rukavice MVDr. Ján Brcko 17148561  149.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013149 5.11.2013 PCI-Express adapter 1x paralel port TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0113103465 6.11.2013 Jedálne kupóny na mesiac november 2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3,773.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133202 6.11.2013 Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy - Klub dôchodcov St.Turá Športové kluby mesta 36117200  267.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 6.11.2013 Telefony oktober Orange Slovensko a.s. 35697270  448.86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013151 6.11.2013 Konfigurácia mailového servera - zálohovanie CHIRASYS s. r. o. 314444458  404.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 232013 6.11.2013 seminár k zákonu o psráve daní Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130410 (121113949) 7.11.2013 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2013 do 31.12.2013 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130409 (33400080) 7.11.2013 Nájomné za 10/2013 + kópie od 8/2013-10/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  490.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3878/2013 a 3899/2013 7.11.2013 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E.A. s.r.o. 35743565   
Detail Objednávka vyšlá 2013154 8.11.2013 MHZ Papraď vystroj vyzbroj FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  566.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013155 8.11.2013 Dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  2,288.16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013156 8.11.2013 Osvetlenie prechodu Ul. Družstevná LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  5,280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/88 8.11.2013 Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  170.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130008 8.11.2013 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130418 (4113027586) 11.11.2013 Internet MsÚ Stará Turá za 11/2013 - služba ADSL Rapid Plus GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437210776 11.11.2013 Eletrika inkaso za november ZSE Energia a.s. 36677281  714.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220114 11.11.2013 Autobusové spojenie za oktober SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 6755671898 11.11.2013 Telefóna za október Slovak Telekom, a.s. 35763469  115.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000710117 11.11.2013 Spracovanie PPPU za október Slovenská pošta, a. s. 36631124  13.12 EUR 
Nastavenia cookies