|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3126 |
5.11.2013 |
Odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013149 |
5.11.2013 |
PCI-Express adapter 1x paralel port |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0113103465 |
6.11.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,773.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20133202 |
6.11.2013 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy - Klub dôchodcov St.Turá |
Športové kluby mesta |
36117200 |
267.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.11.2013 |
Telefony oktober |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
448.86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013151 |
6.11.2013 |
Konfigurácia mailového servera - zálohovanie |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
404.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232013 |
6.11.2013 |
seminár k zákonu o psráve daní |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130410 (121113949) |
7.11.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2013 do 31.12.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130409 (33400080) |
7.11.2013 |
Nájomné za 10/2013 + kópie od 8/2013-10/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
490.08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3878/2013 a 3899/2013 |
7.11.2013 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013154 |
8.11.2013 |
MHZ Papraď vystroj vyzbroj |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
566.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013155 |
8.11.2013 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2,288.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013156 |
8.11.2013 |
Osvetlenie prechodu Ul. Družstevná |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5,280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/88 |
8.11.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130008 |
8.11.2013 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130418 (4113027586) |
11.11.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 11/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437210776 |
11.11.2013 |
Eletrika inkaso za november |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220114 |
11.11.2013 |
Autobusové spojenie za oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6755671898 |
11.11.2013 |
Telefóna za október |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000710117 |
11.11.2013 |
Spracovanie PPPU za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
13.12 EUR |