|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9000691811 |
13.8.2013 |
Inkaso - poštové služby za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
452,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417833123 |
13.8.2013 |
Eletrika za august |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013089 |
13.8.2013 |
Výmena vonkajších otvorených konštrukcií na budove MsÚ |
STAVFIN,a.s. |
36305979 |
18 323,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013090 |
14.8.2013 |
Obnova písma na pamätnej doske - stará synagóga |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8330126973 |
14.8.2013 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
69,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1302822400 |
14.8.2013 |
Finančný spravodaj - predplatné |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
19,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013091 |
15.8.2013 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130301 |
15.8.2013 |
Michal Bača |
Michal Bača |
|
580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201325 |
19.8.2013 |
Oprava auta Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
270,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1881/2013 |
19.8.2013 |
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní |
JUDr. Priska Šterbová |
36131563 |
123,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/Ext/2013 |
21.8.2013 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2012 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/Ext/2013 |
21.8.2013 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2012 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
21.8.2013 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
19,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013093 |
23.8.2013 |
Spracovanie projektovej dokumentáciehydrantov v meste Stará Turá |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013094 |
23.8.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac september 2013
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 742,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130311 (9071300782) |
23.8.2013 |
Servis kopírovacie zariadenia Canon iR 2200 - výmena fixačnej fólie |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
133,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013095 |
23.8.2013 |
Doprava autobusom - Nárcie |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
139108020 |
25.8.2013 |
Skrine na šanóny |
WOOD SERVICE Group, s.r.o. |
402270025 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100089 |
26.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre ZOS Stará Turá |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
993,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100090 |
26.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre OS Stará Turá |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
309,48 EUR |