|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/SOC/2013 |
4.3.2013 |
Zmluva o ubytovaní |
Chmelík František |
|
61.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013022 |
4.3.2013 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013023 |
4.3.2013 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
297.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0113022241 |
5.3.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,651.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7292700376 |
5.3.2013 |
Dodávka plynu za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,333.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.3.2013 |
Telefóny za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
502.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130058/20130469 |
5.3.2013 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
177.63 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR-22VS-1001/0289/95 |
5.3.2013 |
Zmluva o poskytnutí NFP |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
249,850.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130207 |
6.3.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300829 |
7.3.2013 |
tlačiareň- multifunkčná - ZOS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
92.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130063 (20130335) |
7.3.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130066 (4113006273) |
7.3.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 3/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130070 (16) |
7.3.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac február 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4313019886 |
8.3.2013 |
Poplatok za internet obd. 4/2013 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113006255 |
8.3.2013 |
internet 3/13- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300048 |
8.3.2013 |
obsluha plynového kotla 2/13 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6747915218 |
8.3.2013 |
pevná linka2/13-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130078 |
8.3.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013024 |
11.3.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
931.08 EUR |