Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200145 15.4.2020 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2020 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020061 16.4.2020 Modul Centrálne úradné doručovanie (CÚD) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  2,412.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200149 16.4.2020 Vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  304.58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020062 16.4.2020 Oprava bezpečnostnej chyby VMware (vCenter) JKC, s.r.o. 44310595  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200152 17.4.2020 Senzorový zásobník hygieny rúk. Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076  144.46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020063 17.4.2020 Náplň dezinfekcie na sedátka M&J Trade 33165076  40.42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 107/SOC/DOD/2020 20.4.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51200153 20.4.2020 Dezinfekcia Websell s.r.o. 46876553  1,053.86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 108/SOC/HLZ/2020 20.4.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51200157 21.4.2020 Poštové služby 3/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,247.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200154 21.4.2020 Náplň-dezinfekcia sedátok Martin Krajčovič M&S Trade 33165076  40.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200156 21.4.2020 Certifikáty na stromy - duby T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  16.52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020066 22.4.2020 Príprava na STK vozidla Škoda Octavia NM 107 BI. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020067 22.4.2020 Prehliadka a diagnostika vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  851.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41200008 24.4.2020 Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2020 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41200009 24.4.2020 Úkony stavebného úradu v roku 2019 Obec Čachtice 00311464  605.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020068 27.4.2020 Jedálne kupóny na mesiac máj 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,600.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020069 27.4.2020 Rukavice nitrilové pre zamestnancov Mariana Kaššovicová 41 378 881  54.95 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000163 28.4.2020 Vyúčtovanie tepla v DCS za rok 2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  31.68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020070 29.4.2020 Inzercia v Kopaničiar Expres - výberové konanie KOEX-PRESS s. r. o. 34147748  54.60 EUR 
Nastavenia cookies