Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020053 31.3.2020 Oprava poškodenej VM JKC, s.r.o. 44310595  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200073/120023 31.3.2020 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,524.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020054 1.4.2020 Bavlna farebná- corona vírus Andrea Múdra-DEKOR 40271234  231.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020055 1.4.2020 Reflexné vesty - Dobrovolník FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200111 1.4.2020 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,744.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/KP/HLZ/2020 1.4.2020 Zmluva na výkon stavebného dozoru Andrej Barbierik 46160655  2,250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020056 2.4.2020 Statický posudok HaasPro s. r. o. 52 404 765  350.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 106/SOC/HLZ/2020 2.4.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/KP/HLZ/2020 3.4.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  1,769.98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/KP/HLZ/2020 3.4.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1,204.22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/KP/HLZ/2020 3.4.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský basketbalový klub Stará Turá 340 115 01  6,114.19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/KP/HLZ/2020 6.4.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  327.24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/KP/HLZ/2020 6.4.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  4,476.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020057 6.4.2020 Jednorázové rúška CH-PRINT a.s. 36300802  900.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020058 6.4.2020 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  313.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200118 6.4.2020 Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  296.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200113 6.4.2020 Občasná obsluha plynového kotla 03/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200122 6.4.2020 Elektrická energia 01/2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  129.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200127 6.4.2020 Odber zemného plynu 03/2020 SPP, a. s. 35815256  296.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020059 7.4.2020 Senzorový dávkovač dezinfekcie 1 ks, náplň 2 ks M&J Trade 33165076  150.00 EUR 
Nastavenia cookies