Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 19100181 29.10.2019 Školské potreby pre ZŠ MEGGY s.r.o. 36535290  728.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211900358 29.10.2019 Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov AITEC, s.r.o. 43829171  871.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190479/4119024070 29.10.2019 Internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190488/8242872685 29.10.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190501/191256 29.10.2019 Pracovné odevy ZOS MEDIC-DRESS s.r.o. 44635010  897.42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/KP/HLZ/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1,204.22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/KP/HLZ/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský basketbalový klub Stará Turá 340 115 01  6,114.19 EUR 
Detail Faktúra došlá FDS5519004124 30.10.2019 Kancelárske potreby- projket CVČ "Mesto bez kriminality" OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  75.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 6201901544 30.10.2019 kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836  25.55 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/ŠK/HLZ/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Myjava 309745  203.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190052 5.11.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  111,144.28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/SOC/HLZ/2019 5.11.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51190512 5.11.2019 Telefónne hovory 10/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  575.02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019226 5.11.2019 Darčekové poukážky do lekárne pre seniorov z charitatívneho účtu. Mirakl a.s. 35895136  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190519 5.11.2019 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190011 5.11.2019 Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá ADOZ s.r.o. 34132554  4,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190524 5.11.2019 Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  254.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190513 5.11.2019 Stravné lístky na mesiac november 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,676.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190525 5.11.2019 Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  306.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190521 5.11.2019 Nájomné za 10/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Nastavenia cookies