|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
19100181 |
29.10.2019 |
Školské potreby pre ZŠ |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190479/4119024070 |
29.10.2019 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190488/8242872685 |
29.10.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190501/191256 |
29.10.2019 |
Pracovné odevy ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
897.42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/KP/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,204.22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/KP/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
6,114.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDS5519004124 |
30.10.2019 |
Kancelárske potreby- projket CVČ "Mesto bez kriminality" |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
75.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6201901544 |
30.10.2019 |
kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
25.55 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/ŠK/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Mesto Myjava |
309745 |
203.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190052 |
5.11.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
111,144.28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/SOC/HLZ/2019 |
5.11.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190512 |
5.11.2019 |
Telefónne hovory 10/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
575.02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019226 |
5.11.2019 |
Darčekové poukážky do lekárne pre seniorov z charitatívneho účtu. |
Mirakl a.s. |
35895136 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190519 |
5.11.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190011 |
5.11.2019 |
Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190524 |
5.11.2019 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190513 |
5.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac november 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,676.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190525 |
5.11.2019 |
Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
306.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190521 |
5.11.2019 |
Nájomné za 10/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |