|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019061 |
25.3.2019 |
vykurovanie volebnej miestnosti |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019062 |
25.3.2019 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019063 |
25.3.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,135.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019064 |
26.3.2019 |
ZyXEL switch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122019 |
26.3.2019 |
seminár exekučné konanie |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019065 |
27.3.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
199.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119032190 |
27.3.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,135.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41190004 |
27.3.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac 3/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019066 |
28.3.2019 |
Autobusová doprava zo St. Turej na Brezovú pod Bradlom - Bradlo na spomienkovú slávnosť na M.... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019015 01 |
28.3.2019 |
Dodatočné práce na oprave hsičskej zbrojnice Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,248.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 01 |
28.3.2019 |
Telefónne hovory marec 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
463.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019073 |
28.3.2019 |
dovoz a umiestnenie volebných plagátovacích tabúľ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
22.38 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 7/2019 |
28.3.2019 |
Pripoistenie nehn. majetku mesta - budova Školskej kuchyne a skladu /bývalá SPŠE/ |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
27.77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019067 |
2.4.2019 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
realizované cez www.eks.sk |
|
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190123/0004289385 |
3.4.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2019-BD |
3.4.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46, byt č. 6 |
Kotula Marcel |
|
556.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019068 |
3.4.2019 |
Vstupenky pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď na hudobno zábavný program "Na... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
548.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2019-BD |
3.4.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50, byt č. 20 |
Radena Roman |
|
556.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2019 |
3.4.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,036.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190125 (04/2019) |
4.4.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
50.00 EUR |