Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0051701186 14.8.2017 Oprava systému kontroly výfukových plynov na vozidle MAN AVE - MOTO, s.r.o. 34144293  79.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 192017 15.8.2017 seminár o hlásení pobytu občanov Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  36.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 0816/2017/CE 15.8.2017 Zmluva o poskytnutí peňažného daru na projekt: Odhalenie pamätníka Gen. A. Malárovi Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017130 16.8.2017 Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  252.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017131 16.8.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017132 17.8.2017 Autobusový zájazd do Dunajskej Stredy Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Hargaš Bohuslav 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 55/kult/2017 17.8.2017 Výroba TV vysielania - august 2017 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210170314 17.8.2017 Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu AUTOŠTÝL a.s. 36325074  2,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017139 19.8.2017 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka Hotel LIPA s. r. o. 36352977  660.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017133 21.8.2017 Jedálne kupóny na mesiac september 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,131.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017071334 22.8.2017 Spotreba elektriny za júl 2017 SPP, a. s. 35815256  79.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017071328 22.8.2017 Spotreba elektriny za júl 2017 SPP, a. s. 35815256  178.09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017134 22.8.2017 Odborná prehliadka a skúška - plyn a tlakové nádoby Jozef Koiš 30351448  412.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170331/217080356 23.8.2017 Obálky s doručenkou DAMITO, s.r.o. 44148542  1,260.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 117088000 23.8.2017 Jedálne kupóny na mesiac september 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,131.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017135 23.8.2017 Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá- dotácia 2017 FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2,895.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017136 23.8.2017 Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká, dotácia 2017 FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3,008.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017137 23.8.2017 Oprava dverí - výmena elektrických káblov Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  110.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017138 24.8.2017 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  103.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 29/2017 24.8.2017 Znalecký posudok na BD 306 Ing. Eva Gregušová 1026977952  490.00 EUR 
Nastavenia cookies