Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017124 9.8.2017 Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 o 14.45 hod. TURANCAR, s. r. o. 34140239  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017125 9.8.2017 Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice JK BUS s. r. o. 46423397  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700324 9.8.2017 Dodávka tepla za 7/2017 v Dennom centre pre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  133.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 4317040610 9.8.2017 Internet za 9/2017 v Dennom centre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/šp/2017 9.8.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Občianske združenie Horné Húštie 42282063  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017126 9.8.2017 obálky DAMITO, s.r.o. 44148542  1,260.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/kult/2017 9.8.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  420.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 27092017 9.8.2017 stretnutie starostov a primátorov Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi 34006273  175.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/maj/2017 10.8.2017 Zriadenie vecného bremeno na pozemku parc. č.2369/1 a 2482/2 Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 4117018387 11.8.2017 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2798905408 11.8.2017 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35/maj/2017 11.8.2017 Parkovisko, prípojka vody a kanalizácie k BD Hlubockého 306 STINEX, s.r.o. 36 295 370  16,062.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 201746 11.8.2017 Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá STINEX, s.r.o. 36 295 370  16,062.35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017127 14.8.2017 Maľovanie izby - ZOS Ladislav Kubiš 33443114  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 90001046407 14.8.2017 Inkaso - poštové služby Slovenská pošta,a.s., 36631124  508.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001044123 14.8.2017 Spracovanie PPP U za júl Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 6798962337 14.8.2017 Telef. hovory za júl Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  113.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117018388 14.8.2017 Telefónne hovory za júl BENESTRA, s.r.o. 46303502  76.79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017128 14.8.2017 Dotácia pre DHZM D.Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2,471.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017129 14.8.2017 Dotácia pre DHZM Papraď FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3,160.40 EUR 
Nastavenia cookies