Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4315227240 11.2.2015 Internet za 03/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015032 12.2.2015 Tlač a viazanie kroník za r. 2012 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  105.12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015033 12.2.2015 Pracovné odevy pre opatrovateľku v ZOS PERLIČKA SHOP s.r.o. 46844821  223.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015034 12.2.2015 Čistiace prostriedky pre ZOS PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  999.12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015035 12.2.2015 Poháre na Turnaj v nohejbale VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  25.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015036 12.2.2015 Čistiace prostriedky pre opatrovateľskú službu PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  641.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/kult/2015 13.2.2015 Poháre na Turnaj v nohejbale VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  25.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/kult/2015 13.2.2015 Inzercia v TV Myjava a TV Brezová p. Bradlom - Možnosť zapožičania si filmu "Zachovanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  45.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015037 13.2.2015 Vstupenky na koncert hudobnej skupiny DUO Jamaha pre kluby dôchodcov Dom kultúry Javorina 36130125  372.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1500024 13.2.2015 Dodávka tepla za 01/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  412.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150065 13.2.2015 vykurovanie a doprava počas referenda Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220010 13.2.2015 Autobusové spojenie za január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015038 16.2.2015 oprava strechy VV TRADING - Vavák 34548785  3,518.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000814330 16.2.2015 Poštové služby za január Slovenská pošta, a. s. 36631124  554.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7770471003 16.2.2015 Telefón za január Slovak Telekom a.s. 35763469  2.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151102270 16.2.2015 Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel - SOZA SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31240215 16.2.2015 seminár Národné priority rozvoja sociálnych služieb na r.2014-2020 CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu 42137004  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2150013 16.2.2015 neverejná osobná cestná doprava počas referenda Lesotur s.r.o. 36715191  79.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 121113949 16.2.2015 Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody ICS Systems, s.r.o. 36306452  80.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 6027 17.2.2015 seminár Efektívna komunikácia a metodika občianskych slávností Trenčianske osvetové stredisko 34059172  7.00 EUR 
Nastavenia cookies