|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014008 |
10.1.2014 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
584.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140010 |
10.1.2014 |
Tlač a viazanie kroník |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
57.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20131197 |
10.1.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
392.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140008 (4114000236) |
10.1.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 1/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300602 |
10.1.2014 |
Podnájom za azylovú izbu za rok 2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
785.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0113123371 |
10.1.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,966.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013006033 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie PO Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013006003 |
13.1.2014 |
Vyúčtovanie vodné stočné PO D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013005958 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie 7-12. 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014000014 |
13.1.2014 |
Preddavok za vodné a stočné 1-3.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
721.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.1.2014 |
Rozšírený súbor za 1-3.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114001227 |
13.1.2014 |
GTS Slovakia- internet ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9757622268 |
13.1.2014 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2014 |
13.1.2014 |
Klimatizačná jednotka - ZOS |
Gono Peter |
41376323 |
996.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014010 |
14.1.2014 |
Oprava - Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0757622528 |
14.1.2014 |
Telefóny |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000723154 |
14.1.2014 |
Spracovanie PPU |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114000659 |
14.1.2014 |
Telefónne hovory |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22014 |
14.1.2014 |
seminár k ročníému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov FO |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014011 |
14.1.2014 |
Vystrihovačky Husitská veža |
DUKASE s.r.o. |
25293800 |
212.00 EUR |