|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4117005135 |
13.6.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017102 |
13.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017103 |
13.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170221 (121113949) |
12.6.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2017 do 31.7.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170216 (36701193) |
12.6.2017 |
Nájomné za 5/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170215 (36701294) |
12.6.2017 |
Kópie za obdobie 5/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
508.69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/maj/2017 |
12.6.2017 |
Záložná zmluva č. 300/63/2017 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/17/03381/001 |
12.6.2017 |
Hromadná licenčná zmluva SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201718 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
643.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201719 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
311.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317030956 |
9.6.2017 |
Úhrada internetu za 7/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700231 |
9.6.2017 |
Dodávka tepla za 5/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
162.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017100 |
9.6.2017 |
Práce súvisiace s organizovaním Staroturianskeho jarmoku 2017 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017101 |
9.6.2017 |
Objednávka kultúrneho programu n Staroturiansky jarmok 26. ročník |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36/kult/2017 |
9.6.2017 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
81.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2017 |
9.6.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100049 |
8.6.2017 |
stravné klienti ZOS 5/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,642.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700224 |
8.6.2017 |
Občasná obsluha kotla -ZOS 5/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8796937472 |
8.6.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017098 |
7.6.2017 |
Hygienické potreby pre Staroturiansky jarmok |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |