|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3017051340 |
20.6.2017 |
Elektrika za máj 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
237.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017051346 |
20.6.2017 |
Elektrická energia za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
80.24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017106 |
20.6.2017 |
Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
308.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2017 |
20.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2679800389 |
20.6.2017 |
predplatné mesačníka Právo pre obce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
43.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017168 |
19.6.2017 |
Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2017 |
16.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente verejného obstarávania - operačný program Kvalita životného prostredia |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
360.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente projektu - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich... |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170339 |
15.6.2017 |
Jarmok 2017 - hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
15.6.2017 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
251.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2017 |
15.6.2017 |
Výroba TV vysielania - jún 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
790.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
266.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90001028370 |
14.6.2017 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
14.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0796993696 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001031798 |
14.6.2017 |
Poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,571.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117014919 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017105 |
14.6.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
760.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
14.6.2017 |
Poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu- vypracovanie žiadosti o nenávratný... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
1,900.00 EUR |