Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020151 25.9.2020 Jedálne kupóny na mesiac október 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,368.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020149 24.9.2020 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9,375.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020150 24.9.2020 Výmena regulačných ventilov na vykurovacom systéme na BD 380 DIKRA s.r.o. 47465590  1,029.50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 56/MAJ/DOD/2020 23.9.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4277/3 Alexander Kopecký    
Detail Faktúra vyšlá 41200017 22.9.2020 Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2020 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202004376 21.9.2020 Čistiace a ochranné pomôcky pre opatrovateľky PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier 33768897  599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200357/4120022698 21.9.2020 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 511200358/120096 21.9.2020 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,766.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020148 21.9.2020 Servis tlačiarní Canon LBP 6300 dn, Epson Stylus SX235W Lumasol s.r.o. 47605596  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200369 21.9.2020 Klopové mikrofóny, redukcia TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  150.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200370 21.9.2020 SSD disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  312.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020209 21.9.2020 Servis tlačiarní Canon LBP 6300 dn, Epson Stylus SX235W Lumasol s.r.o. 47605596  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200365 18.9.2020 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200366 18.9.2020 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2020 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2020 17.9.2020 Vypracovanie PD : Dopravné detské ihrisko Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  4,960.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 140/SOC/HLZ/2020 17.9.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51200368 17.9.2020 Stavebné práce - Cyklochodník COLAS Slovakia, a.s. 31651402  211,304.38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020146 16.9.2020 SSD disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  312.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200361 16.9.2020 DCS - dodávka tepla 08/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  126.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200360 16.9.2020 DCS - Internet 10/2020 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  27.02 EUR 
Nastavenia cookies