|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020151 |
25.9.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,368.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020149 |
24.9.2020 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9,375.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020150 |
24.9.2020 |
Výmena regulačných ventilov na vykurovacom systéme na BD 380 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1,029.50 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
56/MAJ/DOD/2020 |
23.9.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4277/3 |
Alexander Kopecký |
|
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200017 |
22.9.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202004376 |
21.9.2020 |
Čistiace a ochranné pomôcky pre opatrovateľky |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
599.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200357/4120022698 |
21.9.2020 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511200358/120096 |
21.9.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,766.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020148 |
21.9.2020 |
Servis tlačiarní Canon LBP 6300 dn, Epson Stylus SX235W |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200369 |
21.9.2020 |
Klopové mikrofóny, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
150.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200370 |
21.9.2020 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
312.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020209 |
21.9.2020 |
Servis tlačiarní Canon LBP 6300 dn, Epson Stylus SX235W |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200365 |
18.9.2020 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200366 |
18.9.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2020 |
17.9.2020 |
Vypracovanie PD : Dopravné detské ihrisko |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4,960.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
140/SOC/HLZ/2020 |
17.9.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200368 |
17.9.2020 |
Stavebné práce - Cyklochodník |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
211,304.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020146 |
16.9.2020 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
312.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200361 |
16.9.2020 |
DCS - dodávka tepla 08/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200360 |
16.9.2020 |
DCS - Internet 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27.02 EUR |