Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021214 16.11.2021 Ročná podpora k ochrane osobných údajov SOMI Systems, a.s. 36041432  324.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100391 15.11.2021 Teplo v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Faktúra došlá 4150530161 15.11.2021 Darčekové poukážky pre 135 seniorov nad 85 rokov na nákup v lekárni Dr. Max, pre jednu osobu... SD6 s.r.o. 46070800  2,700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210504 15.11.2021 Oprava vozidla Roomster NM 349 CB. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1,256.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210502 15.11.2021 Služby ADSL, Virtual Fax, Hlas november 2021. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021212 12.11.2021 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  274.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0392021 12.11.2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie zmena technológie spracovania kompostupre stavbu: Stredisko... TECHNOL-PRO s.r.o. 51489562  8,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210475 12.11.2021 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2021 SIOX s.r.o. 47012676  130.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210481 12.11.2021 Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210482 12.11.2021 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.10.2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  341.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210476 12.11.2021 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  1,149.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210469 12.11.2021 Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2021 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210468 12.11.2021 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2021 do 31.12.2021 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210467 12.11.2021 Kópie za obdobie 10/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  132.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210466 12.11.2021 Nájomné za 10/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210496 11.11.2021 Spotreba elektriny 10/2021 ZOS BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  145.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210484 11.11.2021 služby BOZP OPP Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210479 11.11.2021 autobusové spojenie október 2021 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210480 11.11.2021 revízia komínov MsÚ, PZ v miestnych častiach KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  190.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Traktorový náves PRONAR T663/2 AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  19,831.20 EUR 
Nastavenia cookies