Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210188 5.5.2021 Videotextové informácie TV Stará Turá za 4/2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210189 5.5.2021 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.4.2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  403.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210198 6.5.2021 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2021 do 30.6.2021 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210195 6.5.2021 Servisná podpora pre Kerio 4/2021 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210199 6.5.2021 Servis - diagnostika tlačiarní HP a Canon Lumasol s.r.o. 47605596  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210200 6.5.2021 Servis tlačiarní Brother a HP Lumasol s.r.o. 47605596  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210196 6.5.2021 Nájomné za 4/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210197 6.5.2021 Kópie za obdobie 4/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  290.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210193 6.5.2021 Služby spojené s testovaním na COVID-19 Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  4,220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5120192 6.5.2021 Nálepky - propagácia projektu T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  22.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021055 6.5.2021 Propagácia projektu - Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne a knižnice T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  78.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210191 6.5.2021 Občasná obsluha plynového kotla TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210202 6.5.2021 Telefónne hovory ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210204 10.5.2021 Licencia na používanie diela - fotografie CBS, s. r. o. 36754749  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210201 11.5.2021 Práce autožeriavom - stavanie mája na Námestí slobody STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  86.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210210 11.5.2021 DSL pripojenie máj 2021. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210205 11.5.2021 Projektová dokumentácia Zateplenie stropu technickej miestnosti HZ Topolecká. PROTES-ASE 30027047  348.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210207 11.5.2021 Elektrika apríl 2021 - sobášna sieň. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  111.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210206 11.5.2021 Spracovanie PPU apríl 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210208 11.5.2021 Elektrina apríl 2021. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  408.25 EUR 
Nastavenia cookies