|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201411 |
30.12.2014 |
Výmena plastových okien na Dome Služieb |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
4,647.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
282014 |
30.12.2014 |
Geometrický plán na obnovu parcely reg. "E" č. 543 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,163.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32015 |
8.1.2015 |
seminár daň z príjmov zo závislej činnosti |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011503362 |
13.1.2015 |
Elektrika za január 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
430.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000014 |
13.1.2015 |
Dodávka pitnej vody 1-3- 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.1.2015 |
Poplatky za Digital Basic 1-3 2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140006595 |
13.1.2015 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 7-12 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-213.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140006634 |
13.1.2015 |
Vodné stočné 10-12 2014 - Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
14.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140006664 |
13.1.2015 |
Vodné stočné 7-12 2014 PO Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220136 |
13.1.2015 |
Autobusové spojenie - december 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115000512 |
13.1.2015 |
Telefónne hovory za december 2014 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
96.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5769516713 |
13.1.2015 |
Telefónne hovory za december 2014 a január 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3769516478 |
13.1.2015 |
Pevná linka12/14 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115000158 |
13.1.2015 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000017 |
13.1.2015 |
Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011503361 |
13.1.2015 |
Elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2015 |
13.1.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/kult/2015 |
13.1.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150004 (4115000511) |
13.1.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 1/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140653 (34500308) |
13.1.2015 |
Nájomné za 12/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |