|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9000814330 |
16.2.2015 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
554.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7770471003 |
16.2.2015 |
Telefón za január |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
2.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2151102270 |
16.2.2015 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel - SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31240215 |
16.2.2015 |
seminár Národné priority rozvoja sociálnych služieb na r.2014-2020 |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2150013 |
16.2.2015 |
neverejná osobná cestná doprava počas referenda |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
79.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6027 |
17.2.2015 |
seminár Efektívna komunikácia a metodika občianskych slávností |
Trenčianske osvetové stredisko |
34059172 |
7.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150100018 |
17.2.2015 |
Čistiace prostriedky - terénna opatrovateľská služba |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
641.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
34500483 |
6.2.2015 |
Kópie za obdobie 11/2014-1/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 1/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
105.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
34500482 |
6.2.2015 |
Kópie za obdobie 11/2014-1/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 1/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
458.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
6.2.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.03.2015 do 31.03.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115003853 |
10.2.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 2/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
16.2.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150033 |
9.2.2015 |
Pamäť do PC 2x2GB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
84.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150032 |
9.2.2015 |
Modem ZyXEL SBG3300 AnnexB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
219.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1501100019 |
18.2.2015 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
999.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10015 |
18.2.2015 |
Oprava čerpadla pre MHZ D. dolina |
Tomáš Vošvrda, RENMOTOR |
02836394 |
504.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015040 |
20.2.2015 |
práce súvisiace s konaním referenda vrátane prepravy komisií |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101550018 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-260.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
režijné náklady súvisiace s referendom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |