Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9000814330 16.2.2015 Poštové služby za január Slovenská pošta, a. s. 36631124  554.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7770471003 16.2.2015 Telefón za január Slovak Telekom a.s. 35763469  2.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151102270 16.2.2015 Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel - SOZA SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31240215 16.2.2015 seminár Národné priority rozvoja sociálnych služieb na r.2014-2020 CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu 42137004  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2150013 16.2.2015 neverejná osobná cestná doprava počas referenda Lesotur s.r.o. 36715191  79.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 6027 17.2.2015 seminár Efektívna komunikácia a metodika občianskych slávností Trenčianske osvetové stredisko 34059172  7.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150100018 17.2.2015 Čistiace prostriedky - terénna opatrovateľská služba PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  641.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 34500483 6.2.2015 Kópie za obdobie 11/2014-1/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 1/2015 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  105.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 34500482 6.2.2015 Kópie za obdobie 11/2014-1/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 1/2015 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  458.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 121113949 6.2.2015 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.03.2015 do 31.03.2015 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115003853 10.2.2015 Internet MsÚ Stará Turá za 2/2015 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 121113949 16.2.2015 Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody ICS Systems, s.r.o. 36306452  80.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150033 9.2.2015 Pamäť do PC 2x2GB JKC, s.r.o. 44310595  84.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150032 9.2.2015 Modem ZyXEL SBG3300 AnnexB JKC, s.r.o. 44310595  219.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1501100019 18.2.2015 Čistiace prostriedky - ZOS PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  999.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 10015 18.2.2015 Oprava čerpadla pre MHZ D. dolina Tomáš Vošvrda, RENMOTOR 02836394  504.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015040 20.2.2015 práce súvisiace s konaním referenda vrátane prepravy komisií Technické služby m.p.o. 35602210  220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101550018 25.2.2015 Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -260.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101550015 25.2.2015 Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -146.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015001 25.2.2015 režijné náklady súvisiace s referendom Dom kultúry Javorina 36130125  120.00 EUR 
Nastavenia cookies