|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
332012 |
9.11.2012 |
znalecký posudok na pozemky parc. č. 3200/5, 869/8, 869/13 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120422 (4112024704) |
9.11.2012 |
Internet MsÚ Stará Turá za 11/2012 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6120727 |
13.11.2012 |
Preprava autobusom zo St. Turej do Kunovíc |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120428 (32300094) |
13.11.2012 |
Kópie za obdobie 8-10/2012 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za október 2012 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
683.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112024607 |
14.11.2012 |
Telefonne hovory oktober |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
128.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90006334324 |
14.11.2012 |
Poštové služby oktober |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
537.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220122 |
14.11.2012 |
Autobusové spojenie oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112099174 |
14.11.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,827.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4612097808 |
15.11.2012 |
Poplatok za internet obd. 12/2012 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200508 |
15.11.2012 |
Dodávka tepla v 10/2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
270.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000632170 |
15.11.2012 |
Spracovanie PPU za oktober |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
10.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1743974571 |
15.11.2012 |
Telefony oktober |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
342012 |
15.11.2012 |
seminár k novele ZP |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120432 (122089) |
16.11.2012 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1100A (MsP Stará Turá) |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012352959 |
16.11.2012 |
Servis auta NM 349 CB |
Autopredajńa Hílek a spol. s.r.o. |
36239542 |
161.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112023624 |
16.11.2012 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
34.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1712/00903 |
19.11.2012 |
Zimné pneumatiky Matador 205/55 R16 4ks |
Pneuservis Pešíček s.r.o. |
28089758 |
266.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12033 |
21.11.2012 |
oprava strechy na pavilóne MŠ na Ul. M. R. Štefánika 354 |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
3,671.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121140 |
21.11.2012 |
Pozdravy s logom mesta pre jubilantov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123247 |
22.11.2012 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov |
Športové kluby mesta |
36117200 |
264.25 EUR |