Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51120527 (32300195) 8.1.2013 Nájomné za december 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012005590 8.1.2013 Vodné a stočné 10-12 2012 D. Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  1.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013000016 8.1.2013 Dodávka pitnej vody - predavok za 1. štvrťrok 2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  656.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012005543 8.1.2013 Vodné a stočné 7-12.2012 PreVaK, s.r.o. 359115749  158.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7322587935 8.1.2013 Dodávka plynu za 1/2013 SPP, a. s. 35815256  2,554.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/059 8.1.2013 Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2470287 8.1.2013 Rozšírený súbor 1-3.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  51.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000644668 8.1.2013 Spracovanie PPPU za december 2012 Slovenská pošta,a.s., 36631124  6.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012074 8.1.2013 Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra JK BUS s. r. o. 46423397  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 9.1.2013 seminár k dani z prijímov Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120100557 29.11.2012 Osvetlenie prechodu pre chodcov dodávka materialu LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  5,092.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122288 20.12.2012 Pasport miestnych komunikácií - extravilán Hakom s.r.o. 36000124  6,954.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122201143 11.1.2013 Autobusové spojenie - december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000646784 11.1.2013 Inkaso- poštové služby za december Slovenská pošta, a. s. 36631124  437.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5745954351 11.1.2013 Telefónne hovory - január Slovak Telekom, a.s. 35763469  118.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 4113000774 11.1.2013 Telefónne hovory - december GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  89.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130012 (4113002051) 11.1.2013 Internet MsÚ Stará Turá za 1/2013 - služba ADSL Rapid Plus GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 6745954037 16.1.2013 pevná linka - ZOS 1/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  21.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 4113000414 16.1.2013 Gts - internet - ZOS 1/13 GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 4313007764 16.1.2013 Poplatok za internet obd. 2/2013 - Klub dôchodcov GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  14.82 EUR 
Nastavenia cookies