|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012004272 |
3.10.2012 |
Vodné a stočné 10-12/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012004200 |
3.10.2012 |
Drgoňova Dolina vodné 1.7-30.9.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
70.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302573065 |
3.10.2012 |
Plyn za 1.10-18.11.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,349.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200 |
3.10.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac september 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8320108628 |
4.10.2012 |
predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
64.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
4.10.2012 |
konferencia APÚMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
63.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120973 |
5.10.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012004275 |
8.10.2012 |
PreVaK - zál. fa za vodu - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302573059 |
8.10.2012 |
zál. fa za pyn - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
426.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
209 |
8.10.2012 |
Vyhotovenie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200423 |
8.10.2012 |
Dodávka tepla v 9/2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200447 |
8.10.2012 |
Spotreba vody za III. štvrťrok 2012 - Klub dôchodcov |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200435 |
8.10.2012 |
občasná obsluka plyn. kotla a prav. revízia el. spotrebičov - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446440436 |
8.10.2012 |
fa za elektrinu 10/12 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120373 (32300019) |
8.10.2012 |
Nájomné za september 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120376 (4112022829) |
9.10.2012 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2012 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000625653 |
10.10.2012 |
Spracovanie PPPu za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
14.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417035924 |
10.10.2012 |
Inkaso eletrika za október 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
1,046.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.10.2012 |
Rozšírený súbor 10-12/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220111 |
10.10.2012 |
Autobusové spojenie september 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |