Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210076 2.3.2021 Jedálne kupóny na mesiac marec 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,716.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019001 2.1.2019 Jedálne kupóny na mesiac január 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,697.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 118135177 3.1.2019 Jedálne kupóny na mesiac január 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,697.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 69036181 19.12.2022 Pomalý vysokozdvižný vozík STILL ECV 10, 24V STILL SR, sr.o. 36547123  4,691.44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022187 24.10.2022 Elektrický vysokozdvižný vozík STIL ECV 10 STILL SR, sr.o. 36547123  4,690.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017087 25.5.2017 Jedálne kupóny na mesiac jún 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,677.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 117056008 1.6.2017 Jedálne kupóny na mesiac jún 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,677.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017/0761 21.9.2017 Zámena nehnuteľností Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  4,676.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210116 25.3.2021 Služby spojené s testovaním na COVID-19 Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  4,670.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012161 12.12.2012 Dodávka a montáž detských ihrísk - vyúčtovacia faktúra KUPAS s.r.o. 36318884  4,652.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014246 5.11.2014 výmena okien EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  4,647.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 201411 30.12.2014 Výmena plastových okien na Dome Služieb EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  4,647.34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015127 25.6.2015 Stravné kupóny na mesiac júl 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,637.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022081 25.4.2022 Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4,634.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220194 29.4.2022 Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4,634.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012004 27.2.2012 Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" BA-MA, s.r.o. 36721395  4,632.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/016 29.5.2012 Stavebný dozor pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" BA-MA, s.r.o. 36721395  4,632.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220499 3.11.2022 Stavebno montážne práce v budove hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina - sála. Ivan Klimáček 34550038  4,631.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018009 25.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac február 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,629.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 118012944 30.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac február 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,629.20 EUR 
Nastavenia cookies