Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2020 17.9.2020 Vypracovanie PD : Dopravné detské ihrisko Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  4,960.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/Ext/2013 11.4.2013 Obstaranie Územného plánu zóny (ÚPN-Z) Dráhy-lok. č.6 ÚPN Mesta Stará Turá Ing. arch. Marianna Bogyová AA 22732632  4,959.84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98/ext/2015 2.10.2015 Finančný dar MIPP SK s.r.o. 43839231  4,950.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022055 15.3.2022 Výklopný kontajner A J Produkty a.s. 36268518  4,944.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 202202716 24.3.2022 Výklopný kontajner s príslušenstvom A J Produkty a.s. 36268518  4,944.38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021166 16.9.2021 Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v meste Stará Turá v časti od Centra voľného... ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  4,944.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2021 20.12.2021 Projekt - Starostlivosť o dreviny časť ul. M.R. Štefánika v Starej Turej ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  4,944.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015147 28.7.2015 Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov Stará Turá JUBE TEAM s.r.o. 44 646 348  4,940.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 15019 5.10.2015 Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov JUBE TEAM s.r.o. 44 646 348  4,940.16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015233 1.12.2015 Nadstrešenie skladu PET fliaš v zbernom dvore VEA Vladimír Černák 34548971  4,935.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018102 13.6.2018 Oprava a výmena klampiarskych prvkov BD 595/58 VEA Vladimír Černák 34548971  4,929.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018054 19.11.2018 Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  4,929.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122024 8.11.2012 Trvalé dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  4,924.06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012123 16.10.2012 Dodávka trvalého dopravného značenia Hakom s.r.o. 36000124  4,924.05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022213 23.11.2022 Jedálne kupóny na mesiac december 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4,923.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220565 1.12.2022 Jedálne kupóny na mesiac december 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4,923.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018079 23.5.2018 Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,883.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 118055031 29.5.2018 Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,883.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021244 27.12.2021 Jedálne kupóny na mesiac január 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4,881.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210656 3.1.2022 Jedálne kupóny na mesiac január 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4,881.90 EUR 
Nastavenia cookies