|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180121 |
11.4.2018 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180322 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170579 |
18.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
116.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3785615212 |
17.6.2016 |
Telefónne hovory - máj 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112020265 |
19.9.2012 |
Telefóny august |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201401 |
17.1.2014 |
Oprava vozidla Roomster NM 732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0809032016 |
17.2.2016 |
seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38916 |
17.2.2016 |
celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170568 |
9.1.2018 |
Hovory za december |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5741998816 |
11.9.2012 |
Telefony -august 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
elektrina- zál. platba - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201502 |
23.1.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
115.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2788407291 |
13.9.2016 |
Telefónne hovory august 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180156 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160431 (4789338594) |
14.10.2016 |
Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190487 |
10.10.2019 |
Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
115.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0746932487 |
11.2.2013 |
Telefóny január 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114005684 |
17.3.2014 |
Telefóny za február |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
115.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1795041603 |
10.4.2017 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.45 EUR |