|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017027 |
16.2.2017 |
Batéria do notebooku, disk do diskového poľa |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170058 (16700834) |
23.2.2017 |
Batéria do notebooku, disk do diskového poľa |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140238 |
16.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900361 |
9.10.2019 |
Dodávka tepla v DCS Stará Turá za 9/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
163.66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014207 |
8.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017088 |
25.5.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2017 |
6.6.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511405161011400436 |
21.11.2014 |
uteráky |
Uniontex Trade, spol. s r.o. |
34117598 |
163.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014220 |
20.10.2014 |
Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Kopaničárskom jarmeku - Projekt: Zachovanie... |
Gažovič Peter |
33442151 |
163.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/11/14 |
10.11.2014 |
Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Kopaničárskom jarmeku - Projekt: Zachovanie... |
Gažovič Peter |
33442151 |
163.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130247 |
1.10.2013 |
Služby CVO zákazky - nákup zemného plynu |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
163.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130220 |
2.10.2013 |
Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
163.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700231 |
9.6.2017 |
Dodávka tepla za 5/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
162.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4724949632 |
14.4.2011 |
Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162.18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020220 |
15.12.2020 |
Ochranné prepážka pre kanceláriu MsÚ |
Plotbase, s. r. o. |
45674515 |
162.13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017067 |
25.4.2017 |
disk WD 4TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170163 (16701155) |
4.5.2017 |
Disk do diskového poľa Synology ( WD 4TB ) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
162.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019250 |
3.12.2019 |
Kovové štítky na stromy na dubovú aleju |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190642 |
19.12.2019 |
Kovové štítky s číslami na stromy na dubovú aleju |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
162.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022215 |
25.11.2022 |
Skartácia vyradených archívnych dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162.00 EUR |