Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017027 16.2.2017 Batéria do notebooku, disk do diskového poľa TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  164.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170058 (16700834) 23.2.2017 Batéria do notebooku, disk do diskového poľa TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  164.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140238 16.10.2014 Propagačný materiál - perá s logom mesta KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  163.68 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900361 9.10.2019 Dodávka tepla v DCS Stará Turá za 9/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  163.66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014207 8.10.2014 Propagačný materiál - perá s logom mesta KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  163.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017088 25.5.2017 Balóny s héliovými bombami na Deň detí balón-pártysk, s.r.o. 47075121  163.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 34/kult/2017 6.6.2017 Balóny s héliovými bombami na Deň detí balón-pártysk, s.r.o. 47075121  163.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 511405161011400436 21.11.2014 uteráky Uniontex Trade, spol. s r.o. 34117598  163.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014220 20.10.2014 Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Kopaničárskom jarmeku - Projekt: Zachovanie... Gažovič Peter 33442151  163.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/11/14 10.11.2014 Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Kopaničárskom jarmeku - Projekt: Zachovanie... Gažovič Peter 33442151  163.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 130247 1.10.2013 Služby CVO zákazky - nákup zemného plynu Slovenské centrum obstarávania 42260515  163.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 130220 2.10.2013 Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie Slovenské centrum obstarávania 42260515  163.20 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700231 9.6.2017 Dodávka tepla za 5/2017 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  162.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 4724949632 14.4.2011 Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  162.18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020220 15.12.2020 Ochranné prepážka pre kanceláriu MsÚ Plotbase, s. r. o. 45674515  162.13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017067 25.4.2017 disk WD 4TB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170163 (16701155) 4.5.2017 Disk do diskového poľa Synology ( WD 4TB ) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  162.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019250 3.12.2019 Kovové štítky na stromy na dubovú aleju Podjavorinské výrobné družstvo 00167878  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190642 19.12.2019 Kovové štítky s číslami na stromy na dubovú aleju Podjavorinské výrobné družstvo 00167878  162.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022215 25.11.2022 Skartácia vyradených archívnych dokumentov Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197  162.00 EUR 
Nastavenia cookies