|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51220222 |
13.5.2022 |
Hlasové pripojenia máj 2022.. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/88 |
8.11.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130023 |
29.5.2013 |
Centrálne verejné obstarávanie eletrick. energ. |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130040 |
29.5.2013 |
Verejné obstarávanie zemného plynu - odborná analíza |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013194 |
5.12.2013 |
Úpravu v systéme Tangram pre www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014048 |
21.3.2014 |
olepenie sl. vozidla MsP |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015003 |
5.1.2015 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2014, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015167 |
17.8.2015 |
Úprava hrobu |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
382015 |
28.8.2015 |
Úprava hrobu, kamenárske práce |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24052017 |
13.3.2017 |
pracovné stretnutie starostov a primátorov RZMOSP |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022054 |
15.3.2022 |
Vstupenky na kultúrne predstavenie "MILENEC " - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220163 |
11.4.2022 |
Vstupenky na kultúrne predstavenie - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446808752 |
11.2.2013 |
dodávka elektriny 2/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446920086 |
12.3.2013 |
ZSE-3/13-ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446994922 |
30.4.2013 |
zál. platba elektriny 4/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7447087644 |
15.5.2013 |
elektrina 5/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436835781 |
7.6.2013 |
elektrina 6/13- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436917199 |
11.7.2013 |
záloha na elek. energiu 7/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436989140 |
9.8.2013 |
dodávka elektriny - ZOS |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
169.84 EUR |