Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220222 13.5.2022 Hlasové pripojenia máj 2022.. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  170.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267476750 14.5.2012 dodávka pynu 5/12-ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/88 8.11.2013 Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130023 29.5.2013 Centrálne verejné obstarávanie eletrick. energ. Slovenské centrum obstarávania 42260515  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130040 29.5.2013 Verejné obstarávanie zemného plynu - odborná analíza Slovenské centrum obstarávania 42260515  170.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013194 5.12.2013 Úpravu v systéme Tangram pre www.staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  170.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014048 21.3.2014 olepenie sl. vozidla MsP T štúdio s.r.o. 34120866  170.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015003 5.1.2015 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2014, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  170.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015167 17.8.2015 Úprava hrobu Michalík Milan - KAMPEX 11979518  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 382015 28.8.2015 Úprava hrobu, kamenárske práce Michalík Milan - KAMPEX 11979518  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24052017 13.3.2017 pracovné stretnutie starostov a primátorov RZMOSP Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi 34006273  170.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022054 15.3.2022 Vstupenky na kultúrne predstavenie "MILENEC " - Denné centrum seniorov Dom kultúry Javorina 36130125  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220163 11.4.2022 Vstupenky na kultúrne predstavenie - Denné centrum seniorov Dom kultúry Javorina 36130125  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446808752 11.2.2013 dodávka elektriny 2/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446920086 12.3.2013 ZSE-3/13-ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446994922 30.4.2013 zál. platba elektriny 4/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7447087644 15.5.2013 elektrina 5/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7436835781 7.6.2013 elektrina 6/13- ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7436917199 11.7.2013 záloha na elek. energiu 7/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7436989140 9.8.2013 dodávka elektriny - ZOS ZSE Energia a.s. 36677281  169.84 EUR 
Nastavenia cookies