Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210569 6.12.2021 Elektrina ZOS - nedoplatok 1.11.-23.11.2021 ZSE Energia a.s. 36677281  252.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/kult/2015 9.2.2015 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.február 2015 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  252.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2142009 7.3.2014 orientačný geologický prieskum Stará Turá, Skládka Drahy DRILL, s.r.o. 35 9666 45  252.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014187 5.9.2014 Vzorkovacie a analitické práce pramene Horná Mestská PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. 44762038  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014222 23.9.2014 Vzorkovacie a analitické práce - pramene č.1,4,5 PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. 44762038  252.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015172 9.9.2015 Monitor 22" LED LED Asus VE228TR TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150402 (15600031) 11.9.2015 Monitor Asus 22" VE228TR - 2 ks TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  252.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016012 20.1.2016 Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2016 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  252.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017130 16.8.2017 Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170328 (16701675) 25.8.2017 Monitory 24" LED Philips TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  252.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018109 21.6.2018 Montáž a demontáž lešenia - rekonštrukcia pamätníka z I. sv. vojny na námestí VEA Vladimír Černák 34548971  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018023 26.6.2018 Prenájom, montáž a demontáž lešenia pri rekonštrukcii pamätníka 1. sv. vojny na námestí VEA Vladimír Černák 34548971  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17009 15.6.2017 Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa Ing. arch. Marianna Bogyová 22732632  251.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014123 14.7.2014 Informačné tabule a plagátový stojan - Projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  251.36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022182 12.10.2022 kancelárske potreby KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  251.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 315163 15.5.2015 revízia plynových kotlov MAPROS, s.r. o. 36339296  250.52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011009 27.1.2011 Pravidelná ročná prehliadka elek. zabezpečovacieho zariadenia v budove MsÚ Stará Turá ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala 30873002  250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012079 20.6.2012 VodnéBubliny na Jarmoku Xonika s.r.o. 36796131  250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012138 6.11.2012 autobusová doprava - zájazd Klubu dôchodcov Športové kluby mesta 36117200  250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013002 8.1.2013 Pravidelná ročná kontrola zabezpečovacieho systému ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala 30873002  250.00 EUR 
Nastavenia cookies