|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012149 |
14.11.2012 |
Softvér centrála pre MsP - upgrade |
Zoltán Endrész KB-Soft |
32571682 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120457 (2012032) |
5.12.2012 |
Upgrade programu Centrála pre MsP Stará Turá |
Zoltán Endrész KB-Soft |
32571682 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013019 |
22.2.2013 |
Servis kopírovacieho zariadenia Canon iR 2200 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/maj/2013 |
22.4.2013 |
Predaj pozemku parc. č. 542/59 |
Ing. Ľuboš Chudý |
|
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013092 |
26.7.2013 |
Verejné podujatie - vystúpenie kaskadéra |
POLO TRADE, s. r. o. |
35841206 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013126 |
14.10.2013 |
Oprava vozidla - Fabia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/šp/2016 |
20.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub slovenských turistov Stará Turá |
18046258 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/šp/2016 |
28.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016114 |
13.6.2016 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016214 |
4.11.2016 |
Ročný servis a oprava kotlov budova MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016231 |
16.11.2016 |
Propagačné materiály - knižné publikácie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/ext/2017 |
26.5.2017 |
Prenájom miestností - výroba audiovizuálneho diela "Pivnica" |
FURIA FILM s.r.o. |
36681971 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170008 |
5.6.2017 |
Prenájom 2 miestností na MsÚ Stará Turá |
FURIA FILM s.r.o. |
36681971 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017204 |
20.11.2017 |
Pracovná rovnošata PS II, šiltovka ,tričko |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170481 |
30.11.2017 |
Pracovné oblečenie pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/šp/2018 |
27.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/šp/2018 |
11.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018162 |
3.10.2018 |
Autobusová doprava do Bojníc pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019055 |
19.3.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie ul. Hurbanova |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190277 |
19.6.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
400.00 EUR |