Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2014000017 10.1.2014 zál. fa - voda - 1-3/2014 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  561.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014001785 4.4.2014 zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  561.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014003429 3.7.2014 Dodávka vody za 7-8-9/2014 - ZOS Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  561.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014005102 3.10.2014 Zál. platba vody 10-12/2014 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  561.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220209 24.5.2022 Oprava plynového zariadenia TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  560.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001630209 18.9.2023 poštové služby 08/2023 Slovenská pošta,a.s., 36631124  560.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015173 18.9.2015 Vstupenky na hudobnú skupinu Profil pre Klub dôchodcov a Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015020 30.9.2015 Úhrada vstupeniek na koncert Profil pre Denné centrum pre seniorov Dom kultúry Javorina 36130125  560.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019200 1.10.2019 Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie v Starej Turej Miroslav Bečár - ELINO BM 40817750  560.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021058 22.3.2021 Znalecký posudok na BD 380 pre ŠFRB Ing. Elena Trnková 10369000603  560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/2021 24.3.2021 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty BD 380 Ing. Elena Trnková 10369000603  560.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023179 11.9.2023 Právne služby Mgr. Iveta Gavačová 37920987  560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 302023 18.9.2023 právne služby Mgr. Iveta Gavačová 37920987  560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230202 11.5.2023 Dodávka tepla denné centrum apríl /2023 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  559.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200292 29.7.2020 Telefónne hovory júl 2020. Orange Slovensko a.s. 35697270  559.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190573 29.11.2019 Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie Miroslav Bečár - ELINO BM 40817750  559.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190391 30.8.2019 Telefónne hovory 09/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  558.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130431 (13400366) 18.11.2013 Tonery HP, dátové médiá Verbatim, čist. prostriedky pre výp. techniku TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  558.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200020 29.1.2020 Telefónne hovory 1/2020 Orange Slovensko a.s. 35697270  558.74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021171 21.9.2021 dopravné značenie na priechod pre chodcov GETOS, s.r.o. 36338354  558.60 EUR 
Nastavenia cookies