Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0162021 26.3.2021 Geodetické práce - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie MsÚ. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  780.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OVS/HLZ/2022 14.4.2022 Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 40280001 zavretej dňa 23.1.2008 (SOFTIP PROFIT PLUS - modul... SOFTIP, a.s., 36785512  780.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022137 16.8.2022 DiskyWD 12TB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220384 23.8.2022 Disky WD 12TB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900501 18.2.2019 Zhotovenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš VEA Vladimír Černák 34548971  778.14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015018 20.1.2015 Tonery a náplne do tlačiarní, sieťové karty TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  774.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140161 (33400539) 6.5.2014 Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  774.42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022094 4.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  774.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220238 24.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  774.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267650170 5.12.2012 SPP - fa za plyn - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  774.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020012 23.1.2020 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) realizované cez www.eks.sk   774.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020179 3.11.2020 Dezinfekčné prostriedky a ochranné rukavice EXACT Invest, s. r. o. 51119838  773.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 60207006 4.11.2020 Dezinfekcia a ochranné pomôcky EXACT Invest, s. r. o. 51119838  772.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023094 15.5.2023 Pomôcky pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  771.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230235 2.6.2023 Školské potreby MEGGY-T s.r.o. 52189562  771.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001053661 12.9.2017 Poštové služby za august 2017 Slovenská pošta,a.s., 36631124  771.25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/SOC/HLZ/2022 21.9.2022 Darovacia zmluva 2022 - MIPP SK s.r.o., Stará Turá MIPP SK s.r.o. 43 839 231  770.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201535 23.10.2015 Oprava vozidla NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  769.62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013055 30.5.2013 Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, sieťové káble,... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  769.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230023 31.1.2023 Telef. hovory január 2023. Orange Slovensko a.s. 35697270  768.99 EUR 
Nastavenia cookies