|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
0162021 |
26.3.2021 |
Geodetické práce - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie MsÚ. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
780.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OVS/HLZ/2022 |
14.4.2022 |
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 40280001 zavretej dňa 23.1.2008 (SOFTIP PROFIT PLUS - modul... |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
780.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022137 |
16.8.2022 |
DiskyWD 12TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220384 |
23.8.2022 |
Disky WD 12TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201900501 |
18.2.2019 |
Zhotovenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
778.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015018 |
20.1.2015 |
Tonery a náplne do tlačiarní, sieťové karty |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
774.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140161 (33400539) |
6.5.2014 |
Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
774.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220238 |
24.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267650170 |
5.12.2012 |
SPP - fa za plyn - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
774.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020012 |
23.1.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
774.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020179 |
3.11.2020 |
Dezinfekčné prostriedky a ochranné rukavice |
EXACT Invest, s. r. o. |
51119838 |
773.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60207006 |
4.11.2020 |
Dezinfekcia a ochranné pomôcky |
EXACT Invest, s. r. o. |
51119838 |
772.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
15.5.2023 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001053661 |
12.9.2017 |
Poštové služby za august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
771.25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/SOC/HLZ/2022 |
21.9.2022 |
Darovacia zmluva 2022 - MIPP SK s.r.o., Stará Turá |
MIPP SK s.r.o. |
43 839 231 |
770.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
769.62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013055 |
30.5.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, sieťové káble,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
769.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230023 |
31.1.2023 |
Telef. hovory január 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
768.99 EUR |